外围足球app_必威体育*官网

防城港市金融工作办公室2018年部门决算

来源:防城港市金融工作办公室 发表时间:2019-10-09 19:21

  

目录



第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市金融工作办公室概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规,结合我市实际,提出工作意见并组织实施;根据全市国民经济和社会发展总体规划,编制和修订全市金融业发展中长期规划和工作计划;围绕全市经济建设和社会发展全局做好金融服务工作,统筹协调全市融资工作。

二、部门决算单位构成

防城港市金融工作办公室

 

 

 

 

第二部分:金融办2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

281.33

一、一般公共服务支出

260.98

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

10.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.85

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

 

0.00

本年收入合计

281.33

本年支出合计

282.98

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

41.44

年末结转与结余

2.50

 

 

 

 

收入总计

285.48

支出总计

285.48

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

281.33

281.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

260.97

260.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

260.97

260.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

16.83

16.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

177.78

177.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

282.98

88.36

194.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

260.97

66.36

194.62

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

260.97

66.36

194.62

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

16.83

0.00

16.83

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

177.78

0.00

177.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.28

7.28

00.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.28

7.28

00.00

0.00

0.00

0.00

                   

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

281.33

一、一般公共服务支出

260.98

260.98

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

10.87

10.87

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.85

3.85

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

7.28

7.28

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

281.33

本年支出合计

282.98

年初财政拨款结转和结余

4.14

年末结转和结余

 2.50

一般公共预算财政拨款

4.14

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

合计

285.48

合计

285.48

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

 

 

 

     

 

282.98

88.36

194.62

201

一般公共服务支出

260.97

66.36

222.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

260.97

66.36

222.46

2010301

  行政运行

66.36

0.00

0.00

2010303

  机关服务

16.83

0.00

180.39

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

177.78

0.00

42.07

208

社会保障和就业支出

10.87

10.87

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.87

10.87

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.87

10.87

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.85

3.85

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.12

2.12

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.73

1.73

0.00

221

住房保障支出

7.28

7.28

50.00

22102

住房改革支出

7.28

7.28

50.00

2210201

  住房公积金

7.28

7.28

50.00

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

88.37

75.53

12.84

301

工资福利支出

75.53

75.53

0.00

30101

  基本工资

20.21

20.21

0.00

30102

  津贴补贴

18.13

18.13

0.00

30103

  奖金

15.17

15.17

0.00

30104

 其他社会保障缴费

14.72

14.72

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.87

10.87

0.00

20109

住房公积金

7.28

7.28

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12.84

0.00

12.84

30201

  办公费

3.16

0.00

3.16

30202

  印刷费

0.62

0.00

0.62

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.02

0.00

0.02

30205

  水费

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

0.02

0.00

0.02

30207

  邮电费

1.76

0.00

1.76

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

0.65

0.00

0.65

30212

  因公出国(境)费用

6.08

0.00

6.08

30213

  维修()

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

0.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

0.00

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。


 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

5.11

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

 

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。


 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 款

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 项

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

         注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 


第三部分:金融办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计281.33万元,较2017年度决算数减少39.83万元,同比降低12.40%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入321.16万元,为市本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数减少39.83万元,同比降低12.40%,主要是对企业扶持奖励资金的减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计282.98万元,较2017年度决算数减少51.88万元,同比降低15.50%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务282.98万元,比上年减少69.71万元,同比降低21.08%,其中人员经费75.52万元,比上年增加20.62万元,同比增长37.56%;公用经费12.84万元,比上年增长5.29万元,同比增长70.07%;项目经费194.61万元,比上年减少76.05万元,同比降低27.91%

2.社会保障和就业0.00万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余2.50万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出282.98万元,较2017年度决算数减少51.88万元,同比降低15.50%,其中:基本支出88.37万元,项目支出194.62万元。

 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 130.13万元,支出决算为282.98万元,完成年初预算的117.50%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为136.03万元,支出决算为130.13万元,完成年初预算的117.50%,差异主要是由于对企业的奖励是预算追加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出88.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 75.53万元,完成年初预算的 100 %

(二)商品和服务支出 12.84万元,完成年初预算的 100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 0.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.15万元,国内公务接待2批次,接待人数20人,国(境)外公务接待批次 0 .

(四)三公经费支出中公务用车运行维护费与年初预算数持平。公务接接待费与年初预算数比较减少0.65万元,同比下降81.25%,原因是接待人数及次数的减少。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.32万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),与上年同比增加4.77万元,增长63.18%

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年本单位组织对2018年沿边金融综合改革工作

进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9.5万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2018年度部门决算批复表.xls